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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-06 13:59

你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。

玲老師 解答

2022-05-06 13:59

。計算扣除的。計算扣除的,您是哪種情況?

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相關問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
以前年度少計的增值稅進項稅額,可以按照以下步驟進行今年調整: 1.核定少計提的金額。根據增值稅申報表和相關賬目,核定少計提的增值稅進項稅額的具體金額 2.編制調整憑證。將少計提的增值稅進項稅額的金額編制成調整憑證,在貸方記上增值稅應交稅款科目,借方記上其他應付款科目。 3.進行賬務處理。按照調整憑證的金額進行賬務處理,調整增值稅應交稅款和其他應付款兩個科目的余額
2023-10-19 14:58:57
您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
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