
計(jì)算扣除的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額填在增值稅申報(bào)表哪里呢?
答: 增值稅申報(bào)表的附表二里面填寫。
計(jì)算扣除的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額填在增值稅申報(bào)表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(增值稅申報(bào)表已抵扣),今年怎么用調(diào)整呀
答: 以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整: 1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目,核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額 2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。 3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額


月半彎 追問(wèn)
2021-05-13 14:09
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-05-13 14:09