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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-30 09:48

1.付款時:  
借:預付賬款—某公司  
貸:銀行存款  
2.收到貨時,按不含稅金額 : 
借:庫存商品(或原材料) 
貸:應付賬款——暫估  
3.收到發(fā)票時,先用紅字全部沖回暫估數(shù),  
借:庫存商品(或原材料)(紅字)  
貸:應付賬款——暫估(紅字)  
然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證  
借:庫存商品(或原材料) 
 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  
貸:預付賬款—某公司

大海 追問

2018-01-30 10:15

問題1,就是說不管本月是否已付款,暫估入庫的會計分錄都是借原材料貸應付賬款-暫估,下月再紅沖?問題2,如果接下來3個月還沒收到發(fā)票,就要繼續(xù)每月暫估下月紅沖,連著做3個月,直到收到發(fā)票?

張艷老師 解答

2018-01-30 11:56

1   是的   2不用每個月月初沖紅,什么時候發(fā)票到了,再做紅沖處理。

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1.付款時: 借:預付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到貨時,按不含稅金額 : 借:庫存商品(或原材料) 貸:應付賬款——暫估 3.收到發(fā)票時,先用紅字全部沖回暫估數(shù), 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) 然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證 借:庫存商品(或原材料) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款—某公司
2018-01-30 09:48:08
你好,是的,整個過程是這樣做賬務處理的
2018-04-16 08:59:42
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 領用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應付賬款
2019-07-25 15:13:50
借:原材料 -10000貸:預付賬款-暫估-10000 結(jié)轉(zhuǎn)了原材料 借:工程施工材料費10000 貸:原材料10000 這個沒有問題不需要沖回 ,有問題才需要沖掉
2020-07-06 16:49:12
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
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