老師您好!由于發(fā)票未到先做了暫估入庫 借:原材料 10000貸:預(yù)付賬款-暫估10000 結(jié)轉(zhuǎn)了原材料 借:工程施工材料費10000 貸:原材料10000 次月沖回時是整個分錄都紅字沖回 還是只沖回借:原材料紅字 貸:預(yù)付賬款暫估紅字
清秀的水蜜桃
于2020-07-06 16:45 發(fā)布 ??1398次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-06 16:49
借:原材料 -10000貸:預(yù)付賬款-暫估-10000 結(jié)轉(zhuǎn)了原材料 借:工程施工材料費10000
貸:原材料10000 這個沒有問題不需要沖回 ,有問題才需要沖掉
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同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32

你好,暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,付款,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37

你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57

你好!原材料收到了嗎?收到可以暫估入庫,你的分錄不準(zhǔn)確
2018-10-09 17:17:46

借:原材料 -10000貸:預(yù)付賬款-暫估-10000 結(jié)轉(zhuǎn)了原材料 借:工程施工材料費10000
貸:原材料10000 這個沒有問題不需要沖回 ,有問題才需要沖掉
2020-07-06 16:49:12
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