
我們公司去年計提了一筆電梯年檢費22680,借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 ,本月發(fā)生實際只有20412,多計提的部分要怎么做分錄調整?
答: 直接沖去年的數(shù)據,按正常的20412元入主營業(yè)務成本,就將主營業(yè)務成本調減了2268元了
去年12月計提了一筆成本,借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款,今年怎么做調整分錄?
答: 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款(紅字) 貸:利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,去年12月份有一筆計提的會計分錄借:主營業(yè)務成本10000貸:主營業(yè)務成本10000貸方應該是其他應付款的,當時錯入了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在跨年了,應該怎么調整呢?
答: 您好,借以前年度損益調整貸其他應付款。

