老師你好,問下關(guān)于2017年實(shí)際發(fā)生全年辦公費(fèi)用,2017年只有對(duì)方公司的清單,但是發(fā)票是在2018年1月初收到的,那么還是可以作為2017的費(fèi)用是吧, 會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-客戶,
你好
于2018-01-26 10:45 發(fā)布 ??854次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-26 10:50
你好,應(yīng)該 這么處理。在17年暫估,但要在18年5月31日前取得發(fā)票,政策依據(jù),國家稅務(wù)總局公告2011年34號(hào)
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暫估賬務(wù)處理可以先附對(duì)方公司清單入賬是吧,然后收到發(fā)票時(shí),借:其他應(yīng)付款-客戶,貸:銀行存款是嗎
2018-01-26 14:08:27

那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計(jì)提。你要把那個(gè)計(jì)提的給他沖掉。
借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
貸,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)
2022-02-24 12:28:55

有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020-06-10 18:24:13

借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59

對(duì)的
2017-01-12 10:18:36
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你好 追問
2018-01-26 14:08
老江老師 解答
2018-01-26 14:09