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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-20 15:11

您好
請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

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老師,我有一筆賬,我6月份就是借制造費(fèi)用900,借其他應(yīng)收款900,貸預(yù)付賬款1800,,我七月份被我又重復(fù)了這樣一筆,借制造費(fèi)用900,借庫存現(xiàn)金900,貸,預(yù)付賬款1800,我該怎樣沖回來呢
2017-01-13 11:51:37
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么處理,不過最好把管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個年度內(nèi)調(diào)整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借預(yù)付賬款 這個,你后續(xù)消費(fèi)才可以轉(zhuǎn)費(fèi)用
2019-12-04 14:17:24
謝謝老師!租金需要按月分?jǐn)倖幔?/div>
2019-04-08 13:18:01
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