銷售大米101公斤,10元/公斤。實(shí)際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問
你好,收入按100公斤確認(rèn),成本按101公斤確認(rèn) 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問
貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問
你好,稅務(wù)上是可以開的了。 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答

公司之前有個(gè)員工墊付了買東西的錢9000,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是借,管理費(fèi)用9000,代其他應(yīng)付款,9000,那后來她辭職了沒來報(bào)這個(gè)錢,然后我們公司另外一個(gè)員工也就是他老公來拿這個(gè)錢,那我賬務(wù)上想要,借,其他應(yīng)付款~王9000,貸其他應(yīng)付款~張9000就是把這9000轉(zhuǎn)到他老公那,然后等他出差回來一起結(jié)算,這樣的分錄合理么?
答: 老師,我有一筆賬,我6月份就是借制造費(fèi)用900,借其他應(yīng)收款900,貸預(yù)付賬款1800,,我七月份被我又重復(fù)了這樣一筆,借制造費(fèi)用900,借庫存現(xiàn)金900,貸,預(yù)付賬款1800,我該怎樣沖回來呢
為什么其他應(yīng)付款賬務(wù)處理,貸方是管理費(fèi)用
答: 您好 請(qǐng)問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到一張“預(yù)付卡銷售*成品油發(fā)票”1000元,稅率是不征稅,賬務(wù)處理可以直接做借管理費(fèi)用/車輛費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣做行嗎?
答: 不行,需要先做借預(yù)付賬款 這個(gè),你后續(xù)消費(fèi)才可以轉(zhuǎn)費(fèi)用
小笨豬♂小幸福 追問
2017-01-13 13:23
吳月柳 解答
2017-01-12 23:36
吳月柳 解答
2017-01-13 12:44
吳月柳 解答
2017-01-13 13:33