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LYH
于2018-01-25 08:47 發(fā)布 ??879次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-01-25 08:49
是的,不用的
LYH 追問
2018-01-25 09:36
老師,我只要做一筆:借:原材料(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。 不是做借:以前年度損益調(diào), 貸:應付賬款, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 是嗎?這個以前年度損益調(diào)整不太明白。
袁老師 解答
2018-01-25 10:54
涉及損益類科目才用以前年度損益調(diào)整,你這個是材料入庫,不影響損益的
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我12月份原材料暫估入庫1400kg,1月實際收到發(fā)票是1200kg,相差200kg,請問這個200kg只要沖紅就可以是嗎?要不要調(diào)去年的利潤呢
答: 是的,不用的
原材料暫估材料多計提
答: 原材料暫估材料多計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:原材料暫估是不是當月用多少就暫估多少,公司主原料很少發(fā)票,所以只能暫估
答: 你好, 收到多少就估多少
老師你好,我想問下,我的原材料暫估,到領(lǐng)用,發(fā)票回來,我可以這樣處理嗎,如圖片
討論
原材料暫估入庫的是填進倉單做為附件是嗎?發(fā)票到的時候后面還需要附進倉單嗎
您好,我想問一下,當月入庫的原材料種類很多,有的收到票了,有沒收到發(fā)票的。我做原材料暫估時,是把當月入庫的原材料全部做暫估,收到發(fā)票的當月沖回嗎?還是當月沒收到發(fā)票的做暫估入庫,收到發(fā)票的就不暫估了?
上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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LYH 追問
2018-01-25 09:36
袁老師 解答
2018-01-25 10:54