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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-04-18 09:20

首先是在沒收到發(fā)票當(dāng)月暫估,收到發(fā)票把之前暫估的沖紅,再做正常的分錄。

和諧的秋天 追問

2019-04-18 09:42

好的,公司材料種類很多,我收到發(fā)票以后得找到對應(yīng)的入庫單和原來暫估的金額,我是不是得做臺賬登記?這樣工作量很大,有什么簡單的方法嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 09:43

同學(xué)   你可 以考慮暫估的時候分類暫估,對于哪類發(fā)票來了,就沖哪類

和諧的秋天 追問

2019-04-18 09:47

比如是2月份和3月份入庫的原材料,在3月開一張發(fā)票,我在2月做了暫估入庫,3月收到發(fā)票,我是按發(fā)票金額入賬,再沖減2月暫估的原材料金額嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 09:51

是的。同學(xué)。先按發(fā)票金額入賬,再沖2月暫估部分。

和諧的秋天 追問

2019-04-18 09:52

不做臺賬的話,發(fā)票來了很難找到當(dāng)時暫估的金額,不知道該沖減多少了

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 09:57

分類預(yù)估呢,也不可行?

和諧的秋天 追問

2019-04-18 10:06

怎么分類呢,按供應(yīng)商嗎?收到發(fā)票以后可以直接做下面的分錄嗎?這樣應(yīng)付賬款-暫估可能會有差額,以后再調(diào)整可以嗎?
  借:應(yīng)付賬款-暫估           (發(fā)票不含稅金額)                  
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
         貸:應(yīng)付賬款            (發(fā)票含稅金額)

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 10:10

可以的??梢愿鶕?jù)供應(yīng)商或者類別分類暫估。

和諧的秋天 追問

2019-04-18 10:14

好的,謝謝老師!

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 10:17

不客氣,祝工作愉快

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相關(guān)問題討論
您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
你好,沒有看到你的圖片,
2021-09-10 11:36:26
你好,原材料暫估入庫不要附件,發(fā)票到時在調(diào)賬
2019-05-15 11:34:11
首先是在沒收到發(fā)票當(dāng)月暫估,收到發(fā)票把之前暫估的沖紅,再做正常的分錄。
2019-04-18 09:20:59
你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
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