
憑證是借:應(yīng)交稅費/銷項2430087.72 貸:應(yīng)交稅費/進項1886681.38 應(yīng)交稅費/未交增值稅 300738.47 ,出去進項年初的余額,未交增值稅還差6790.03,這要怎么處理?
答: 您是要做應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方這么理解?上月進項大于銷項,那月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣余額不是在貸方嗎
答: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-進項稅額應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項稅額大于銷項稅額借:應(yīng)交稅費-進項稅額借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對的。

