收到的一張未認證專票,誤當做普票在17年12月做費用了。這張專票如果我在18年1月份認證,我在18年1月份的賬里面做以下2筆,做一筆紅字分錄沖掉17年12月份的錯誤分錄,另做一筆正確分錄,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進項稅額,貸記銀存。這樣操作可以嗎?
突然
于2018-01-22 10:19 發(fā)布 ??923次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-22 10:24
你好,你可以做一筆這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整
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首先需要確認的就是是不是沒入賬的進項已經(jīng)于當月抵扣,如購進材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),借:原材料 (紅字)
如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計準則則調(diào)整到當期即可
2020-03-27 08:24:51

你好,你可以做一筆這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-01-22 10:24:34

進項稅額沒有計提??增值稅不需要計提啊,你之前做啥?
2019-10-08 08:36:37

你好,是什么業(yè)務(wù)少計提進項稅
2019-10-07 18:14:36

同學(xué)你好,每年準則都在細微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
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突然 追問
2018-01-22 10:28
鄒老師 解答
2018-01-22 10:29