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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-07 18:14

你好,是什么業(yè)務(wù)少計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅

???? 追問

2019-10-07 18:56

是運(yùn)費(fèi),直接做了費(fèi)用,沒計(jì)提

莊老師 解答

2019-10-08 10:36

你好,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這樣要做以前年度,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸以前年度損益調(diào)整

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首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)于當(dāng)月抵扣,如購進(jìn)材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
2020-03-27 08:24:51
進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計(jì)提??增值稅不需要計(jì)提啊,你之前做啥?
2019-10-08 08:36:37
你好,是什么業(yè)務(wù)少計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅
2019-10-07 18:14:36
您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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