
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我去年的應(yīng)交稅金還掛在貸方,我查了下帳是做賬事沒有記進(jìn)項(xiàng)稅金,直接入了原材料,但已抵扣,我現(xiàn)在借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),貸原材料。還是貸以前年度損益調(diào)整。
答: 首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)于當(dāng)月抵扣,如購進(jìn)材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
去年有比進(jìn)項(xiàng)稅沒有計(jì)提,造成應(yīng)交稅金貸方有余額,要不要補(bǔ)計(jì)提?然后做以前年度損益調(diào)整?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計(jì)提??增值稅不需要計(jì)提啊,你之前做啥?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,報(bào)表因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整勾稽關(guān)系不平,這樣是允許的嗎?
答: 您好,這個(gè)是允許的


???? 追問
2019-10-07 18:56
莊老師 解答
2019-10-08 10:36