
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我去年的應(yīng)交稅金還掛在貸方,我查了下帳是做賬事沒(méi)有記進(jìn)項(xiàng)稅金,直接入了原材料,但已抵扣,我現(xiàn)在借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),貸原材料。還是貸以前年度損益調(diào)整。
答: 首先需要確認(rèn)的就是是不是沒(méi)入賬的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)于當(dāng)月抵扣,如購(gòu)進(jìn)材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫(kù)存或者銷(xiāo)售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存或銷(xiāo)售成本的分錄。如果涉及到銷(xiāo)售成本,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
去年有比進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有計(jì)提,造成應(yīng)交稅金貸方有余額,要不要補(bǔ)計(jì)提?然后做以前年度損益調(diào)整?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有計(jì)提??增值稅不需要計(jì)提啊,你之前做啥?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新準(zhǔn)則是什么時(shí)候?qū)嵤┑?這個(gè)以前年度損益調(diào)整是什么時(shí)候不能用的呢
答: 同學(xué)你好,每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用,除非是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不用這個(gè)科目的。


迷糊中 追問(wèn)
2020-03-27 08:30
文靜老師 解答
2020-03-27 08:38
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2020-03-27 08:48
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2020-03-27 08:49
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2020-03-27 09:08
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2020-03-27 09:20