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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-19 17:33

借管理費用
貸其他應(yīng)付款,發(fā)票到了之后借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù)
借管理費用
貸其他應(yīng)付款。

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2023-09-19 17:33:40
您好,暫估時,借;原材料或者庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。收到發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票,借;原材料或者庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。同時,借;原材料或者庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負數(shù)。
2018-09-27 11:38:26
工資的賬務(wù)處理,是計提還是直接入費用幾。紅沖發(fā)票是收到的發(fā)票,還是自己開具的紅沖發(fā)票。收妻發(fā)票3月做暫估,4月認證再做進項稅
2019-05-09 15:10:34
您好 請問后期3000會收到發(fā)票么
2019-12-20 21:16:24
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
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