
我司電費(fèi)是房東開的發(fā)票,計(jì)提分錄、借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用)借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用)貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
請(qǐng)問我12月計(jì)提暫估管理費(fèi)用5000元 到2020,1月份我報(bào)12月稅,還沒有收回暫估的費(fèi)用票據(jù), 到2020.1.30才收到暫估費(fèi)用2000元的發(fā)票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請(qǐng)問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
頭幾個(gè)月的水電費(fèi)每次都是開個(gè)單子過來(lái),我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費(fèi)用 -水電費(fèi) 貸:銀行存款??墒沁@個(gè)月他發(fā)票開過來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款

