請(qǐng)問(wèn)一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問(wèn)2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問(wèn)
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開(kāi)發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開(kāi)了15000的票嗎 答
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問(wèn)
你好,這個(gè)按工時(shí)來(lái)計(jì)入就可以了。 答

我司電費(fèi)是房東開(kāi)的發(fā)票,計(jì)提分錄、借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用)借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車(chē)間用)貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車(chē)間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)我12月計(jì)提暫估管理費(fèi)用5000元 到2020,1月份我報(bào)12月稅,還沒(méi)有收回暫估的費(fèi)用票據(jù), 到2020.1.30才收到暫估費(fèi)用2000元的發(fā)票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
頭幾個(gè)月的水電費(fèi)每次都是開(kāi)個(gè)單子過(guò)來(lái),我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費(fèi)用 -水電費(fèi) 貸:銀行存款。可是這個(gè)月他發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款


可兒 追問(wèn)
2020-09-04 15:31
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2020-09-04 15:33
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2020-09-04 15:39
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2020-09-04 16:00
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2020-09-04 16:29
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2020-09-04 17:01