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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-26 10:09

你好  你4月已經(jīng)做了費用了 你把發(fā)票附憑證后面就行了 不需要去紅字了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-26 10:23

可是發(fā)票日期是5月啊,怎么能直接貼回去

meizi老師 解答

2019-07-26 10:31

你好  算補開發(fā)票給你 或者你直接紅字之前分錄  在做正確分錄就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-26 10:33

那就是咯,還是要沖之前的憑證再做一筆,借:管理費用 395.50(紅字)借:管理費用395.50(藍字)那這樣做對嗎

meizi老師 解答

2019-07-26 10:38

你好 嗯 可以這樣來做

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同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應付借管理費用負數(shù) 借管理費用,進項貸應付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當月 收到發(fā)票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
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