
老師辛苦了,我咨詢一個暫估入賬的問題,我單位每月收到貨物后都有銷貨單并且銷貨單上的價格是發(fā)票價,發(fā)票有時會幾個月之后才會收到。我能否在收到貨物當(dāng)月做“貸:應(yīng)付賬款-暫估價格”次月不沖銷,等到幾月后收到發(fā)票后再直接“借:應(yīng)付賬款-暫估價格 貸:應(yīng)付賬款”這樣處理。
答: 您好 可以在收到發(fā)票的當(dāng)月沖銷 這樣賬務(wù)處理正確的
上個月進(jìn)了原材料一批,付款了,沒有發(fā)票,做的是暫估。這個月領(lǐng)的發(fā)票,因為是小規(guī)模。暫估和入賬的話到底是130還是價稅合計136.06呢上個月付款的時候借;預(yù)付賬款 貸;庫存現(xiàn)金暫估入庫借;原材料 130 貸;應(yīng)付賬款-暫估130根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料根據(jù)發(fā)票入賬借;原材料130 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6.06 貸;應(yīng)付賬款136.06
答: 那就是第一筆憑證做成應(yīng)付賬款處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,像我公司沒有購進(jìn)發(fā)票,成本我是暫估入賬的,如果公司后期一直不采購就沒有成本發(fā)票,那賬上的應(yīng)付賬款就會一直掛賬,這可咋辦
答: 如果你成本暫估的, 后期一直沒有發(fā)票來 ,你可以沖銷暫估, 應(yīng)付賬款就沖銷了

