小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

老師,問一下,勞務(wù)費直接計入:借:管理費用-勞務(wù)報酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬 貸:銀行存款 ,能不能直接寫成一筆:借:管理費用-勞務(wù)報酬 貸:銀行存款
答: 可以直接做管理費用-勞務(wù)報酬 貸:銀行存款
我單位計提及支付勞務(wù)費記賬應(yīng)為:計提時為借:管理費用-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費支付時為借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務(wù)費,貸:銀行存款了,沒過應(yīng)付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?老師,用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下借:管理費用-勞務(wù)費24000貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000貸:銀行存款24000
答: 借管理費用,勞務(wù)費 貸銀行存款就可以的。
公司支付的水電工工資通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?借:管理費用--勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
計提工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應(yīng)付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎

