
我原來(lái)幾個(gè)月都是直接把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有管他,現(xiàn)在要怎么處理
答: 您好!你如果一定要調(diào)的話,紅字沖減之前的,然后每個(gè)月按實(shí)際應(yīng)該繳納的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,每個(gè)月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對(duì)?
答: 你好,你少了一步轉(zhuǎn)出未交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在2016年10月沒(méi)有直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,而是直接把他倆差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 導(dǎo)致現(xiàn)在為止,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)科目有余額。。。在2017年4月該怎么賬務(wù)處理?
答: 您好,可以現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)那些明細(xì)科目余額,到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目。

