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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-01-19 11:11

你好,這樣沒問題,準(zhǔn)確并沒有規(guī)定要清零

小白 追問

2021-01-19 14:02

就是銷項(和進(jìn)項)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過。一直累積余額是沒有事的?需要交納增值稅的時候,根據(jù)申報表上面需要交納的增值稅數(shù)據(jù)直接借
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
然后下個月繳納稅金的時候直接
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
這樣的分錄就可以了?是這樣么?

小云老師 解答

2021-01-19 14:02

是的,就是這樣就可以了

小白 追問

2021-01-19 14:17

那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,
借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
     庫存商品
然后申報的時候填寫個申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的表 
然后繳納的時候也還是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
個月繳納稅金的時候直接
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
這樣就可以了。那個應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出上面也一直都有余額,也是沒事的?

小云老師 解答

2021-01-19 14:29

是的,那些沒有關(guān)系。

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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進(jìn)項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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