老師您好 找人搬貨 如果沒(méi)有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來(lái)做分錄,沒(méi)有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過(guò)的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問(wèn)
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問(wèn)
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問(wèn)
需要 H 公司開(kāi)票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場(chǎng)景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開(kāi) “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

一般納稅人2016年匯算調(diào)整后虧損50000元,2017年匯算調(diào)整后盈利10000元,那公司2017年要不要交所得稅的?
答: 企業(yè)今年彌補(bǔ)上年虧損后,仍有應(yīng)納稅所得額是要繳納企業(yè)所得稅的。
2016年匯算清繳納稅調(diào)整后所得是-8萬(wàn)元,2017年納稅調(diào)整后所得是-25萬(wàn),那2017年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表怎么填?(說(shuō)行、列即可)
答: 你好,因?yàn)榧{稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,只需要把調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫在應(yīng)納稅所得額欄次就可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司是2016年成立的,2016年虧損了5000元,2017年第季度交了500企業(yè)所得稅,2017年年底的時(shí)候虧損了10000元,我們?cè)谧?017年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,把2016年虧損和2017年虧損調(diào)增剛好2017年盈利了把2017年第二季度繳的企業(yè)所得稅低了
答: 就不存在補(bǔ)稅和退稅了哈,但是在賬上我們要不要做分錄體現(xiàn),如果需要做分錄的話,怎么做?


翠竹林 追問(wèn)
2018-01-15 08:53
張艷老師 解答
2018-01-15 09:45