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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-01-13 20:36

你好! 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

晴晴 追問

2018-01-13 20:38

就直接在未交增值稅借方體現(xiàn)就可以是吧

薛老師 解答

2018-01-14 12:50

@晴晴:是的,祝你生活愉快!

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你好! 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2018-01-13 20:36:03
你好,如果有留抵進項稅,這部分進項稅是留在進項稅額明細(xì)科目,從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉(zhuǎn)出就可以 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
2020-02-28 14:38:44
你好,期末有留抵就不用做的,要交稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2018-03-14 19:03:05
同學(xué) 你好 如果期末有留底的話 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-04 20:53:01
你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-12 11:22:17
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