我公司現(xiàn)在還有10多萬的留抵稅,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅的時候,做分錄,借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅--留抵?
朱
于2018-01-13 16:08 發(fā)布 ??1215次瀏覽
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方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
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您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18

可以的
2018-11-13 16:39:04

你的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50
3、交稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50
貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40

您好,需要的。分錄是,借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2017-07-03 23:24:06

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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