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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-27 17:29

增值稅的賬務(wù)處理實錄:
1、進項稅額”的賬務(wù)處理 
(1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 
2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字:
對于當月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅: 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款

MZ Chow 追問

2020-07-27 17:33

不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額進項稅額嗎?

軼塵老師 解答

2020-07-27 17:36

是的 按照上面的分錄做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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