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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-01-13 14:16

把三個科目的金額給老師寫出來。

漫步 追問

2018-01-13 18:01

具體數(shù)我忘記了,我從新列個數(shù)吧,銷項129000,進項105000,轉(zhuǎn)出未交增值稅41830,留抵6500,金稅盤技術(shù)服務(wù)費330,2017年1月繳納增值稅11000元,但是沒有發(fā)票入賬。

方亮老師 解答

2018-01-13 19:27

銷項稅額大于進項稅額不應(yīng)該有留抵的,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項稅額-進項稅額-330元。

漫步 追問

2018-01-13 20:53

老師,那我接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的時候,330元當(dāng)時入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免金額),也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?數(shù)我可能記錯了,留低是有的6000多。

方亮老師 解答

2018-01-13 20:59

也需要結(jié)轉(zhuǎn)

漫步 追問

2018-01-14 05:36

那留抵稅額呢,若果有留抵稅額,也是不平的,也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

方亮老師 解答

2018-01-14 06:59

留抵稅額不用結(jié)轉(zhuǎn),下年繼續(xù)抵扣。

漫步 追問

2018-01-14 10:32

老師,那應(yīng)交稅費的科目年底怎樣結(jié)轉(zhuǎn),,沒有留抵的和有留抵的分別怎樣操作

方亮老師 解答

2018-01-14 10:38

1、如果銷項稅額大于進項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的明細科目全部結(jié)平: 
借:銷項稅額 
貸:進項稅額 
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 
2、如果進項稅額大于銷項稅額,根據(jù)銷項稅額的金額編制如下分錄: 
借:銷項稅額 
貸:進項稅額

漫步 追問

2018-01-14 17:54

老師,第二筆這是沒寫完吧

方亮老師 解答

2018-01-14 17:56

第二筆分錄寫完了,進項稅額剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)到下年留抵。

漫步 追問

2018-01-14 17:57

如果進項大于銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅就不結(jié)轉(zhuǎn)了是么而是根據(jù)銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額

方亮老師 解答

2018-01-14 17:59

進項大于銷項,賬上不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目。

漫步 追問

2018-01-14 20:39

好的老師謝謝老師,太麻煩您了!

方亮老師 解答

2018-01-14 20:41

不客氣。

漫步 追問

2018-01-15 09:11

對了老師,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,留抵的稅額會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年呢

方亮老師 解答

2018-01-15 09:19

會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年

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相關(guān)問題討論
把三個科目的金額給老師寫出來。
2018-01-13 14:16:29
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30
2021-01-17 13:07:20
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
結(jié)轉(zhuǎn)分錄上傳給你
2020-01-09 17:17:43
看一下你的科目余額表數(shù)據(jù)
2021-09-14 13:37:32
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