應(yīng)交稅費的三級明細科目月底怎么結(jié)平啊?比如說不該抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)去,是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 那接下來怎么給進項稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)平呢?
東至三駿財務(wù)
于2018-03-18 20:59 發(fā)布 ??942次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-18 21:08
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
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您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2018-03-18 21:08:29

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

是的所有的進項和銷項最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,只通過這一個科目進行反應(yīng)核算。
2019-01-11 15:22:28

你好,你有進項轉(zhuǎn)出嗎?沒有不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
2018-12-04 14:27:30
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