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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-11 11:11

你好,這個不需要處理,掛賬就是了

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相關(guān)問題討論
你好,這個不需要處理,掛賬就是了
2018-01-11 11:11:34
你好,做這個分錄就是了 借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費/應交增值稅(減免稅)
2019-05-29 15:11:19
借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額
2019-12-26 16:02:19
一般納稅人的嗎 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款
2021-04-20 17:31:36
你好,可以期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅.如果你公司進銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進銷項稅額分開單獨結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。單獨結(jié)轉(zhuǎn),
2019-04-16 06:09:29
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