老師,這個(gè)題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時(shí) 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機(jī)構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個(gè)股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個(gè) 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

子公司給員工發(fā)工資,這部分錢可以列入總公司企業(yè)所得稅管理費(fèi)用嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用管理費(fèi)用福利費(fèi)是不是要調(diào)增,第二就是這個(gè)房屋發(fā)生的物管費(fèi),物業(yè)給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?
答: 老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用管理費(fèi)用福利費(fèi)是不是要調(diào)增是需要納稅調(diào)增,第二就是這個(gè)房屋發(fā)生的物管費(fèi),物業(yè)給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?你們要是一般納稅人是可以抵扣
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到的稅局退部分企業(yè)所得稅的這個(gè)申請,是后期更正了報(bào)表,所以之前多繳的稅要退回,現(xiàn)在稅局要求說明更正報(bào)表的原因,我看了下憑證,是管理費(fèi)用里的會議費(fèi)少記了,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)沒拿到發(fā)票,所以就沒記,后來拿到發(fā)票了就補(bǔ)記進(jìn)去,現(xiàn)在我看了他說是會議費(fèi),但是開的是酒水的發(fā)票。那這個(gè)原因我要怎么寫呢
答: 你好,你這種情況呀,是有問題的,首先你酒水的發(fā)票正常來說,你要牽扯到調(diào)整了,如果說你默認(rèn)的他是會議費(fèi)的話,你就肯定沒有調(diào)整。

