請問一下,我公司是一般納稅人,我在2022.12月份賬里面,暫估了費(fèi)用,到2023.1月份只收到了部分費(fèi)用,那我12月份暫估的分錄需要沖銷嗎,如何寫會計(jì)分錄呢?
木水星辰
于2023-07-18 11:15 發(fā)布 ??659次瀏覽
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齊惠老師
職稱: 會計(jì)師
2023-07-18 11:23
是的,你需要沖銷12月份的暫估費(fèi)用。暫估費(fèi)用是預(yù)計(jì)將要發(fā)生但尚未實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,當(dāng)實(shí)際費(fèi)用發(fā)生時,就需要將暫估費(fèi)用沖銷。具體的會計(jì)分錄可以這樣寫:在12月份,你可以借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用"。然后在2023年1月份,當(dāng)你收到實(shí)際費(fèi)用時,你需要借記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",貸記"銀行存款"或"應(yīng)付賬款"。同時,你需要借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",以沖銷之前暫估的費(fèi)用。
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是的,你需要沖銷12月份的暫估費(fèi)用。暫估費(fèi)用是預(yù)計(jì)將要發(fā)生但尚未實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,當(dāng)實(shí)際費(fèi)用發(fā)生時,就需要將暫估費(fèi)用沖銷。具體的會計(jì)分錄可以這樣寫:在12月份,你可以借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用"。然后在2023年1月份,當(dāng)你收到實(shí)際費(fèi)用時,你需要借記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",貸記"銀行存款"或"應(yīng)付賬款"。同時,你需要借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",以沖銷之前暫估的費(fèi)用。
2023-07-18 11:23:44

您好
請問后期3000會收到發(fā)票么
2019-12-20 21:16:24

您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06

可以的,費(fèi)用直接記在12月,發(fā)票回來放在12月的憑證后面就可以。
2019-01-10 12:46:22

紅沖就可以的,然后再做發(fā)票的,如果暫估的多了,納稅調(diào)增,如果單估的少了,納稅調(diào)減
借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
2023-04-08 19:07:11
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木水星辰 追問
2023-07-18 11:23
齊惠老師 解答
2023-07-18 11:23