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送心意

齊惠老師

職稱會計(jì)師

2023-07-18 11:23

是的,你需要沖銷12月份的暫估費(fèi)用。暫估費(fèi)用是預(yù)計(jì)將要發(fā)生但尚未實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,當(dāng)實(shí)際費(fèi)用發(fā)生時,就需要將暫估費(fèi)用沖銷。具體的會計(jì)分錄可以這樣寫:在12月份,你可以借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用"。然后在2023年1月份,當(dāng)你收到實(shí)際費(fèi)用時,你需要借記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",貸記"銀行存款"或"應(yīng)付賬款"。同時,你需要借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",以沖銷之前暫估的費(fèi)用。

木水星辰 追問

2023-07-18 11:23

明白了,那我如果在2023年1月份沒有收到全部費(fèi)用,只收到部分費(fèi)用,我應(yīng)該怎么處理呢?

齊惠老師 解答

2023-07-18 11:23

如果你在2023年1月份只收到部分費(fèi)用,你應(yīng)該按照實(shí)際收到的費(fèi)用金額來沖銷暫估費(fèi)用。具體的會計(jì)分錄是:借記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",貸記"銀行存款"或"應(yīng)付賬款"。同時,你需要借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",沖銷實(shí)際收到的費(fèi)用部分。對于尚未收到的費(fèi)用部分,你可以繼續(xù)保留在"預(yù)計(jì)負(fù)債"賬戶中,等待實(shí)際費(fèi)用的發(fā)生。

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是的,你需要沖銷12月份的暫估費(fèi)用。暫估費(fèi)用是預(yù)計(jì)將要發(fā)生但尚未實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,當(dāng)實(shí)際費(fèi)用發(fā)生時,就需要將暫估費(fèi)用沖銷。具體的會計(jì)分錄可以這樣寫:在12月份,你可以借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用"。然后在2023年1月份,當(dāng)你收到實(shí)際費(fèi)用時,你需要借記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",貸記"銀行存款"或"應(yīng)付賬款"。同時,你需要借記"預(yù)計(jì)負(fù)債",貸記"各種應(yīng)付款"或"費(fèi)用",以沖銷之前暫估的費(fèi)用。
2023-07-18 11:23:44
您好 請問后期3000會收到發(fā)票么
2019-12-20 21:16:24
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
可以的,費(fèi)用直接記在12月,發(fā)票回來放在12月的憑證后面就可以。
2019-01-10 12:46:22
紅沖就可以的,然后再做發(fā)票的,如果暫估的多了,納稅調(diào)增,如果單估的少了,納稅調(diào)減 借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
2023-04-08 19:07:11
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