
入賬時:借:管理費(fèi)用—其他費(fèi)用 2000 貸:現(xiàn)金2000后期被退回后,做了以下分錄借:現(xiàn)金2000 貸:管理費(fèi)用—其他費(fèi)用2000這樣子的做法正確嗎?如果不正確,跨年度怎么調(diào)整?或者只跨月怎么調(diào)整這筆賬務(wù)?
答: 你好,當(dāng)年的是這樣處理 如果是跨年的,貸方換成以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
我2017年12月做了一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行 當(dāng)時是預(yù)存的高速通行費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票來了,我怎么調(diào)整 借:預(yù)付賬款 2000,借:管理費(fèi)用 2000 ,借:管理費(fèi)用 2000 貸:以前年度損益 2000,然后 借:以前年度損益 2000 貸:利潤分配-未分配利潤嗎 在把來的發(fā)票正常做一筆,借:管理費(fèi)用 貸 :預(yù)付賬款嗎
答: 你好,可以直接把發(fā)票附上去也可以稅前扣除的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年管理費(fèi)用社??颇空`將個人部分2000記入進(jìn)去,跨月后發(fā)現(xiàn),我做分錄,借其他應(yīng)付款—社保2000,貸管理費(fèi)用—社保2000,直接貸方減少了費(fèi)用??墒沁@樣導(dǎo)致去年管理費(fèi)用社保科目累計(jì)數(shù)仍然包含了2000,當(dāng)時我應(yīng)該直接記借管理費(fèi)用社保-2000,貸其他應(yīng)付款—社保-2000的。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我該如何做。
答: 去年管理費(fèi)用多記2000,今年通過以前年度損益調(diào)整沖減


徐二 追問
2018-01-04 19:24
鄒老師 解答
2018-01-04 19:25
徐二 追問
2018-01-04 19:41
鄒老師 解答
2018-01-04 19:43