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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-04 19:20

你好,當(dāng)年的是這樣處理 
如果是跨年的,貸方換成以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

徐二 追問

2018-01-04 19:24

追問都是正數(shù)入賬,使用軟件做賬報表取數(shù)不會有問題嗎?

鄒老師 解答

2018-01-04 19:25

你好,是不會有問題 的,發(fā)生 在借方,沖銷當(dāng)然是計(jì)入貸方正數(shù),或 借方負(fù)數(shù)的

徐二 追問

2018-01-04 19:41

但是貸方正數(shù)入賬費(fèi)用明細(xì)表取合計(jì)數(shù)還是會顯示這筆費(fèi)用的存在,需不需要調(diào)整?會對報表產(chǎn)生影響嗎?

鄒老師 解答

2018-01-04 19:43

你好,不需要調(diào)整,不影響報表的 
貸方正數(shù),與借方負(fù)數(shù)是一個結(jié)果的

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你好,當(dāng)年的是這樣處理 如果是跨年的,貸方換成以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
2018-01-04 19:20:40
你好,可以直接把發(fā)票附上去也可以稅前扣除的
2018-04-13 19:24:07
你好,不用管理費(fèi)用科目了,直接用以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用
2017-02-03 18:20:10
去年管理費(fèi)用多記2000,今年通過以前年度損益調(diào)整沖減
2019-05-14 17:13:35
借其他貨幣資金貸應(yīng)付賬款金額填寫2000。
2021-12-13 14:11:57
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