老師好!我19年12月做了一筆: 借:現(xiàn)金 貸:管理費用 正確應(yīng)該是:借:現(xiàn)金 貸:管理費用 x 其他應(yīng)收-押金y ps:涉事金額9500 跨年了 我可以直接調(diào)下憑證還是要走以前年度損益調(diào)整?
娜娜
于2020-03-15 12:27 發(fā)布 ??958次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-03-15 12:29
你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢?金額大不大
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你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢?金額大不大
2020-03-15 12:29:03

你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-07 09:10:49

你好,學(xué)員,會影響21年4月到22年3月的利潤,因為沖銷用的損益科目的
2023-08-20 18:02:11

貸其他應(yīng)交款
需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-07-18 16:58:15

如果管理費用需要調(diào)減,需要在以前年度損益調(diào)整里調(diào)
其他應(yīng)收款個人
銷項稅?業(yè)務(wù)招待費計入管理費用,只會影響到企業(yè)所得稅,會計分錄:
收回現(xiàn)金,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整原來計入管理費用的招待費
借:其他應(yīng)收款--個人 1000
貸:以前年度損益調(diào)整 1000
計提因管理費用減少而需要調(diào)整的以前少交的所得稅
借:以前年度損益調(diào)整 250
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250
繳納所得稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250
貸:銀行存款 250
將"以前年度損益調(diào)整"的科目差額1000-250=750,轉(zhuǎn)用利潤分配-未分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整 750
貸:利潤分配-未分配利潤 750
一般來講,這些應(yīng)該在匯算清繳的時候進(jìn)行,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整,是否有罰款(滯納金),這個需要稅務(wù)局
2017-06-01 11:19:40
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娜娜 追問
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