
老師,收到省科技局一筆30萬的??钣糜谘邪l(fā)項目,1收到款時借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款,2.發(fā)生研發(fā)支出:借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。項目完成,研發(fā)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)貨無形資產(chǎn)時,借:固定資產(chǎn)30萬,或無形資產(chǎn)30萬,貸:研發(fā)支出30萬,同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款,借:專項應(yīng)付款,貸:資本公積,老師,思路是這樣嗎
答: 一般計入營業(yè)外收入或遞延收益核算,而不通過資本公積核算
收到專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款; 支出的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款,專項應(yīng)付款該怎么沖減呢
答: 借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,怎么做才能讓專項應(yīng)付款借貸平衡呢? 如開發(fā)**項目材料費用了40萬,借:研發(fā)支出-**40萬 貸:銀行存款40萬 項目完工未形成無形資產(chǎn):借:專項應(yīng)付款40萬 貸:研發(fā)支出-**40萬 這樣做對嗎?那還剩下23萬呢怎么處理呢?但是我覺得這樣做好像又不對,應(yīng)該不是借:研發(fā)支出 完工后貸研發(fā)支出的吧?這樣的話 研發(fā)支出這里已經(jīng)平了 月末還要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出 那不就又借貸不平了嗎?
答: 您好,這樣對的。剩下23萬元,等實際支出以后,再按上面的操作處理就行了。研發(fā)支出平了以后,就不需要月末再結(jié)轉(zhuǎn)了。


微塵 追問
2018-01-04 13:50
王雁鳴老師 解答
2018-01-04 13:57