
能不能幫我看一下我的處理對不對,我公司收到專項資金用于自主研發(fā)時,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 購買材料用于研究時借:研發(fā)支出—專項/自籌 貸:現(xiàn)金/銀行 研究完成形成無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 同時審計后借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 未形成時借:專項應(yīng)付款 貸:研發(fā)支出 這樣對嗎? 因為科技型企業(yè)申請評定每年要有一定比列的研發(fā)支出要體現(xiàn)出來,這樣對不對?
答: 對的啊
我公司收到專項資金用于研發(fā)時,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 購買材料用于研究時借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金/銀行 研究完成形成無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 同時審計后借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 未形成時借:專項應(yīng)付款 貸:研發(fā)支出 這樣對嗎?因為科技型企業(yè)申請評定每年要有一定比列的研發(fā)支出要體現(xiàn)出來,這樣對不對?
答: 對的,你處理是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到省科技局一筆30萬的??钣糜谘邪l(fā)項目,1收到款時借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款,2.發(fā)生研發(fā)支出:借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。項目完成,研發(fā)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)貨無形資產(chǎn)時,借:固定資產(chǎn)30萬,或無形資產(chǎn)30萬,貸:研發(fā)支出30萬,同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款,借:專項應(yīng)付款,貸:資本公積,老師,思路是這樣嗎
答: 一般計入營業(yè)外收入或遞延收益核算,而不通過資本公積核算


木槿 追問
2017-12-05 09:22
袁老師 解答
2017-12-05 09:32