
想請問一下 拿到政府資助后記:借 銀行存款貸 專項應(yīng)付款那么支出的時候呢?借 專項應(yīng)付款貸 銀行存款這樣嗎 那如何歸集到研發(fā)支出呢
答: 支出的時候,借研發(fā)費用,貸銀行存款。
老師,,省科技局撥款,有文件,專款專用,用于研發(fā),如果撥款按專項應(yīng)付款科目核算,那取得時就借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款?;ㄥX時,借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。等研發(fā)完成時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借;專項應(yīng)付款 貸;遞延收益或營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,怎么做才能讓專項應(yīng)付款借貸平衡呢? 如開發(fā)**項目材料費用了40萬,借:研發(fā)支出-**40萬 貸:銀行存款40萬 項目完工未形成無形資產(chǎn):借:專項應(yīng)付款40萬 貸:研發(fā)支出-**40萬 這樣做對嗎?那還剩下23萬呢怎么處理呢?但是我覺得這樣做好像又不對,應(yīng)該不是借:研發(fā)支出 完工后貸研發(fā)支出的吧?這樣的話 研發(fā)支出這里已經(jīng)平了 月末還要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出 那不就又借貸不平了嗎?
答: 您好,這樣對的。剩下23萬元,等實際支出以后,再按上面的操作處理就行了。研發(fā)支出平了以后,就不需要月末再結(jié)轉(zhuǎn)了。


Vańnié 追問
2019-12-11 15:23
小劉老師 解答
2019-12-11 15:54