老師好!對(duì)于企業(yè),財(cái)政撥入研發(fā)經(jīng)費(fèi)后,借:銀行存款,貸:應(yīng)付專項(xiàng)款-XXX,支出經(jīng)費(fèi)時(shí)(費(fèi)用化支出),借:研發(fā)支出-XX,貸:銀行存款,月末結(jié)賬,借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出-XX。那么項(xiàng)目完成后,費(fèi)用化支出怎么記賬(沒有項(xiàng)目結(jié)余)?借方:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX,貸方怎么記
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于2024-01-03 09:45 發(fā)布 ??549次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-01-03 09:46
你這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目沒有資本化的嗎?
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你這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目沒有資本化的嗎?
2024-01-03 09:46:18

你好
借;研發(fā)支出——資本化支出200000
研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 400000
貸;銀行存款
借;管理費(fèi)用 400000,貸;研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 400000
借;無形資產(chǎn) 200000,貸;研發(fā)支出——資本化支出200000
2019-10-26 22:03:22

研究階段發(fā)生的費(fèi)用,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)
2018-10-26 16:57:55

您好,如果想平衡的話,借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),借;專項(xiàng)應(yīng)付款,正數(shù)。
2017-11-11 16:01:41

第一筆分錄,借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2017-11-12 10:31:06
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