一般納稅人非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)票開多少稅率? 問
您好,這個(gè)按6%來開發(fā)票的 答
你好,我是開拼多多店的,注冊了營業(yè)執(zhí)照,小規(guī)模的,一 問
1普通發(fā)票或者是無票收入,增值稅附加稅不需要交所得稅,需要根據(jù)利潤 2有限公司可以的 3有風(fēng)險(xiǎn)啊,如果是社保要求嚴(yán)格都會(huì)要求補(bǔ)交的,除非他在其他的公司有社保 答
如何辦理出口退稅? 實(shí)操 問
你好,這個(gè)打字很難說清楚啊。因?yàn)樯婕败浖僮?你可以看下學(xué)堂的退稅的實(shí)操課。 答
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價(jià)2360,A賣給B含稅價(jià)3100 問
同學(xué)你好,是不是寫反了 給A的總價(jià)款小于3100元,為啥還要給它退差價(jià)呢 大于3100元時(shí),才退差價(jià) 答
研發(fā)車間的裝修費(fèi)怎么錄入會(huì)計(jì)分錄 問
您好,這個(gè)計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面就可以 答

我去年有一筆管理費(fèi)用不能入賬,現(xiàn)在要調(diào)賬調(diào)出來,怎么調(diào)?就是去年買了幾種辦公費(fèi),我是這樣做的:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100貸:其他應(yīng)付款-趙新義 8100月底結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做的:借:本年利潤 8100貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100去年年底12月份是這樣做的:借:利潤分配-未分配利潤8100貸:本年利潤 8100我想問一下周老師,現(xiàn)在我該怎么做分錄?
答: 公司一直沒有收入,買啥東西都是老板墊錢 這筆賬之所以要調(diào)出來,是因?yàn)槲覀冑I辦公用品這家店給我們開的這張發(fā)票是假發(fā)票,當(dāng)然我們是沒有責(zé)任的,只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來
母子公司當(dāng)年形成的房租,期末時(shí)合并報(bào)表中借方記“其他應(yīng)付款”,貸方記“管理費(fèi)用”,在編制合并報(bào)表時(shí),應(yīng)不應(yīng)該根據(jù)“管理費(fèi)用”金額將未分配利潤額調(diào)增
答: 您好,母子公司形成的損益和往來,在合并層面是需要抵消的 ,希望能夠幫助到您,謝謝
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月份填的管理費(fèi)用是0.1,未分配利潤-0.1,其他應(yīng)付款0.1已經(jīng)上報(bào)了,但是9月份客戶拿來7月份的發(fā)票費(fèi)用,9月份做賬和上報(bào)的報(bào)表不一樣怎么辦
答: 9月份進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)產(chǎn)生新的財(cái)務(wù)報(bào)表,與前期的8月份財(cái)務(wù)報(bào)表無關(guān)


王雁鳴老師 解答
2017-12-28 16:21