
開具的增值稅專票,對方已認(rèn)證做賬,我這邊紅沖,對方能看到嗎
答: 您好,要對方開紅字信息表,你開負(fù)數(shù)發(fā)票
公司給客戶開具了一張錯(cuò)誤的增值稅專票,已經(jīng)跨月了,客戶也沒有認(rèn)證,無法認(rèn)證,現(xiàn)在我需要怎么操作?先沖紅?在開具正確的嗎?
答: 當(dāng)然可以開紅字發(fā)票了。 不過得讓客戶去他們專管員那里開一個(gè)“開具紅字發(fā)票通知單”。你可以憑這個(gè)開具紅字發(fā)票。 與對方是否抵扣無關(guān)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票,沒有認(rèn)證,能上賬嗎
答: 沒有認(rèn)證也可以的,你吧稅金確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

