
公司給客戶開(kāi)具了一張錯(cuò)誤的增值稅專票,已經(jīng)跨月了,客戶也沒(méi)有認(rèn)證,無(wú)法認(rèn)證,現(xiàn)在我需要怎么操作?先沖紅?在開(kāi)具正確的嗎?
答: 當(dāng)然可以開(kāi)紅字發(fā)票了。 不過(guò)得讓客戶去他們專管員那里開(kāi)一個(gè)“開(kāi)具紅字發(fā)票通知單”。你可以憑這個(gè)開(kāi)具紅字發(fā)票。 與對(duì)方是否抵扣無(wú)關(guān)。
本月開(kāi)具17個(gè)點(diǎn)增值稅專票,下月認(rèn)證沖抵,是否影響
答: 你好!過(guò)渡期不影響
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)教老師,1月份開(kāi)具了增值稅專票,同時(shí)也收了增值稅專票,那么我在2月份申報(bào)增值稅時(shí),需要抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)專票是1月份認(rèn)證還是2月份認(rèn)證,
答: 你好,一月份可以,2月15申報(bào)前認(rèn)證也可以。


會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2018-12-21 12:41
阿水老師 解答
2018-12-21 12:46
會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2018-12-21 12:47
阿水老師 解答
2018-12-21 12:50