
17年購(gòu)買材料,對(duì)方開(kāi)具18年增值稅專用發(fā)票,未認(rèn)證,該如何做賬啊
答: 將17年做的暫估紅沖掉,按照發(fā)票金額重新做分錄,發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
公司在17年的時(shí)候給購(gòu)買方開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在購(gòu)買方寄給我公司一張開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票信息表,那我這邊該如何處理呢?
答: 同學(xué) 您好 現(xiàn)在您應(yīng)該根據(jù)紅字信息表在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)具紅字發(fā)票 然后把紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)跟正確的藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司19年10月購(gòu)買原材料對(duì)方開(kāi)具了增值稅專票,已認(rèn)證入帳,并列入成本,進(jìn)入主營(yíng)成本,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)此發(fā)票未填寫(xiě)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià),要求對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,然后重開(kāi)正確的發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方已開(kāi)具,現(xiàn)己跨年,如何做帳務(wù)處理?求教,謝謝!
答: 您好,總的金額是一樣的是吧,那您就要先把原來(lái)發(fā)票的分錄紅沖,然后再按新開(kāi)具發(fā)票的金額入賬,實(shí)際也就是借原材料 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),然后再借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款

