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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-26 14:22

你好!是后面這個分錄了,

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2017-12-26 14:27

老師如果一直都按照前面的分錄做的, 也都當月結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬了,能不能直接從科目余額表看一下一共支付了多少管理費用福利費, 比如是5萬, 能不能再最后一個月補提一個:借應付職工薪酬 -福利費 5萬,貸應付職工薪酬福利費5萬?

宋生老師 解答

2017-12-26 14:29

您好!你這樣做這個分錄,你仔細看下,跟沒做是不是一樣呵呵

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2017-12-26 14:30

是的, 就是想要在應付職工薪酬福利這邊過一個數(shù), 因為每個月都少了經(jīng)過這個科目的一個步驟。

宋生老師 解答

2017-12-26 14:32

您好!算了,以后注意就行了。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2017-12-26 14:32

正常不是:借管理費用福利費 
                      貸應付職工薪酬福利
                 借應付職工薪酬福利
                       貸銀行存款   
但是因為每次都是直接 借管理費用-福利
                                          貸銀行存款
所以應付職工薪酬的一進一出都沒有 , 能不能一次性補上呢?

宋生老師 解答

2017-12-26 14:34

你好!是的。但是實際上你按之前的做,也沒有實質(zhì)性的對成本,費用,利潤都不會產(chǎn)生錯誤。所以改不改都沒什么關(guān)系。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2017-12-26 14:51

老師請問這個福利費是應付職工薪酬-工資的14%是個界限是吧

宋生老師 解答

2017-12-26 14:52

你好!是的。稅前扣除就是14%

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2017-12-26 14:53

超過14%的部分明年匯算清繳時進行調(diào)增

宋生老師 解答

2017-12-26 14:56

你好!是的。超過的部分要調(diào)增利潤

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小企業(yè)會計準則,繳納社保時借管理費用
2019-09-16 17:43:59
好,是你們單位多計提了工資嗎?
2022-03-18 10:17:39
你好 計入借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-26 16:14:12
你好!是后面這個分錄了,
2017-12-26 14:22:44
可以的,根據(jù)自己習慣做就行
2023-04-24 08:31:44
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