預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開(kāi)發(fā)票和總包拿錢(qián),總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣(mài)了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開(kāi)。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

你好老師,小規(guī)模-去年全年的物業(yè)管理費(fèi)今年才交費(fèi),今年開(kāi)的發(fā)票,是不是直接入賬:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),貸:銀行存款,備注:202201-202212
答: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以的。
你好2020年12月的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)留到今年1月記賬合理不?借,管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)貸,銀行存款
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
答: 你好,收到專票,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸預(yù)付賬款