公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開(kāi)通全電的,自已開(kāi)就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開(kāi)管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開(kāi),列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
借:銷售費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我17年多記了管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在我18年調(diào)整,直接做借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:管理費(fèi)用--職工薪酬 500 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500 貸:以前年度損益調(diào)整 50 具體怎么做
答: 你好,今年調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500


蕭小寒9469932 追問(wèn)
2017-12-23 23:09
王雁鳴老師 解答
2017-12-23 23:12
蕭小寒9469932 追問(wèn)
2017-12-23 23:15
王雁鳴老師 解答
2017-12-23 23:17