
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
答: 可以的
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅
答: 你好,分錄對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,進項大于銷項是不是這樣做賬:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 3000借:應交稅金-未交增值稅 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 對嗎?
答: 你好,如果進項大于銷項,是按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借,應交稅費一應增銷1000 貸,應交稅費一應增進1000 沒有抵完的1000留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣

