
物業(yè)公司2018年8月收1100元,分錄: 借: 銀行存款 1100 貸: 主營業(yè)務收入 1037.74 應交一銷項稅 62.262018年12月退款900元 貸:預收賬款 --900 貸:現金 9002019年準備調賬,開負票1100元,正票200元,分錄怎么做?
答: 借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業(yè)務收入 1037.74? 應交一銷項稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
物業(yè)公司小規(guī)模 給別的單位開發(fā)票怎么做賬 我看之前會計做的直接借方銀行存款貸方主營業(yè)務收入
答: 你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司于10月份頂下這家物業(yè)公司,本月收到一筆,前物業(yè)公司的租金9月份100萬,但是我公司10月份有部分租金被前物業(yè)公司收走了50萬,現在說是要100-50=50萬,分錄是按我下面寫的這個嗎,?借:銀行存款100 貸:應付賬款:100借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入50借:應付賬款50 貸:應收賬款50
答: 可以的,同學,你這個思路
你好,物業(yè)公司下發(fā)商戶水電交費通知單時,借應收帳款,貸主營業(yè)務收入。收到交來款項時,憑收據或發(fā)票連同銀行收款回單,做借銀行存款,貸應收帳款。以上分錄對嗎?
老師我物業(yè)公司收的物業(yè)費掛的借:銀行存款253316貨:預收帳款253316,現在我想把半年的預帳款轉到主營業(yè)務收入里該怎么做科目呢,我們是小規(guī)摸納稅人稅是多少呢
老師,我想問一下,我是物流公司,8月份發(fā)生業(yè)務憑證是不是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;發(fā)票是9月份開的,9月份做賬是不是:借:銀行存款,貸:應收賬款
運費連同貨款一起收到,做賬是借:銀行存款120,貸:主營業(yè)務收入120. 后頭要把運費20支付給物流公司,怎么做賬?


哈尼 追問
2017-12-22 11:51
淑女老師 解答
2017-12-23 09:32