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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-19 10:12

具體就是我們8月份發(fā)生的業(yè)務,但是9月份才開發(fā)票

昏睡的樹葉 追問

2016-10-19 10:28

8月份不用做?,9月份應該怎么做?

鄒老師 解答

2016-10-19 10:10

你好,一般是在開具發(fā)票的時候確認收入,收款的時候做收款的處理

鄒老師 解答

2016-10-19 10:13

那在9月份做應收,收入的賬務處理

鄒老師 解答

2016-10-19 10:28

借;應收賬款等科目   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費

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相關(guān)問題討論
借銷售費用120 貸銀行存款120
2019-06-19 11:38:48
你好,一般是在開具發(fā)票的時候確認收入,收款的時候做收款的處理
2016-10-19 10:10:16
借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業(yè)務收入 1037.74? 應交一銷項稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
2019-08-08 08:26:41
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2020-04-10 11:04:00
可以的,同學,你這個思路
2019-07-11 12:02:54
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