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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-19 09:18

是的啊

紳士漢 追問

2017-12-19 09:36

袁老師:有一問題。我上月計提了促銷費,但本月促銷用贈送形式補了,又還剩余促銷費,該怎么處理這?

袁老師 解答

2017-12-19 09:39

沖回即可

紳士漢 追問

2017-12-19 09:42

會計分錄怎么做呢?當時計提是借銷售費用,貸其他應(yīng)付款了,

袁老師 解答

2017-12-19 09:43

借:其他應(yīng)付款貸:銷售費用

紳士漢 追問

2017-12-19 09:49

我是這樣沖抵的,但是本月銷售費用合計數(shù)是不對的。

袁老師 解答

2017-12-19 09:53

那可以銷售費用做借方負數(shù)

紳士漢 追問

2017-12-19 09:55

其他應(yīng)付款也是借方為負數(shù)了?

紳士漢 追問

2017-12-19 09:56

其他應(yīng)付款也是貸方為負數(shù)了?

袁老師 解答

2017-12-19 09:57

可以的

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相關(guān)問題討論
是的啊
2017-12-19 09:18:57
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,可以這樣處理的
2019-03-12 08:40:27
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