
老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬(wàn),今年只收到80萬(wàn),剩下20萬(wàn)以后也收不到了,我應(yīng)該如何賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以了
老師你好,去年我暫估材料成本100萬(wàn),今年收到60萬(wàn),這60萬(wàn)我該如何賬務(wù)處理
答: 把發(fā)票附在原暫估憑證后邊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估了100萬(wàn)成本,今年收到了90萬(wàn)發(fā)票,剩下的10萬(wàn)是多估的收不到票了,今年做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了10萬(wàn),該怎么做賬務(wù)處理呢,是把今年收到的90萬(wàn)發(fā)票附到去年暫估后面嗎?多暫估的10萬(wàn)成本,是在今年記 借未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款 這樣處理嗎?
答: 您好,把今年收到的90萬(wàn)發(fā)票附到去年暫估后面這個(gè)也是可以的, 多暫估的10萬(wàn)成本,是在今年記 借未分配利潤(rùn)-10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-10 (這個(gè)分錄是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款才能平的)


醬醬 追問(wèn)
2023-05-04 16:36
樸老師 解答
2023-05-04 16:48
醬醬 追問(wèn)
2023-05-05 08:45
樸老師 解答
2023-05-05 09:02