
去年暫估了成本72萬,今年只收到了64萬的發(fā)票,中間的差額補繳了稅,如何做賬務(wù)處理
答: 你好這個對應(yīng)實際發(fā)生只有64萬是不是,借其他應(yīng)付款等,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤72萬-64萬
去年暫估了成本72萬,今年只收到了64萬的發(fā)票,中間的差額補繳了稅,如何做賬務(wù)處理,業(yè)務(wù)招待費也做了調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
答: 你好,實際業(yè)務(wù)就是64萬的嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年暫估成本費用了6萬,今年匯算前補回4萬,就紅沖了去年的六萬,這中間差額兩萬怎么做賬呢 因為這兩萬的差額導(dǎo)致財務(wù)報表成本費用成負數(shù)了
答: 你好,借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤6萬,借利潤分配未分配利潤4萬,貸應(yīng)付賬款4萬。
老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬,今年只收到80萬,剩下20萬以后也收不到了,我應(yīng)該如何賬務(wù)處理
假設(shè)21年暫估成本10萬,匯算清繳已做納稅調(diào)整補稅 賬上如何做處理呢 就是之前暫估的10萬,在今年如何做賬務(wù)處理呢 沒有回發(fā)票
假設(shè)21年暫估成本10萬,匯算清繳已做納稅調(diào)整補稅 賬上如何做處理呢 就是之前暫估的10萬,在今年如何做賬務(wù)處理呢


?? 追問
2021-06-01 16:37
maize老師 解答
2021-06-01 16:39
?? 追問
2021-06-01 16:47
maize老師 解答
2021-06-01 16:57
maize老師 解答
2021-06-01 16:57